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    差旅費(fèi)管理制度

    更新:2023-09-21 20:07:03 高考升學(xué)網(wǎng)
    差旅費(fèi)管理制度 根據(jù)上級有關(guān)規(guī)定,結(jié)合本公司實(shí)際情況,本著既勤儉節(jié)約、開支,又要保證出差人員工作與生活需要的原則,制訂本制度。

    一、本辦法適用于本公司因公出差支領(lǐng)旅費(fèi)的員工。

    二、出差旅費(fèi)分交通費(fèi)、宿費(fèi)及特別費(fèi)三項:

    、交通費(fèi)系指火車、汽車、飛機(jī)等費(fèi)用。

    、膳宿費(fèi)系指膳食費(fèi)及宿費(fèi)。

    、特別費(fèi)系指因公支付郵

    三、員工因公出差,應(yīng)事先填明員工出差申請單,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核并呈報總經(jīng)理批準(zhǔn)后出差,如因事情緊急而未及時填表,須事先由部門負(fù)責(zé)人口頭報告總經(jīng)理,等返回公司后,應(yīng)立即補(bǔ)辦手續(xù),員工出差報支表的處理程序如下:

    、出差前依單填明單位、級別、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預(yù)支金額,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后呈報總經(jīng)理批準(zhǔn)。

    、出差人憑核準(zhǔn)的預(yù)支金額,填寫借款單,向財務(wù)部預(yù)支差旅費(fèi)。

    、出差人返回后日內(nèi)應(yīng)填寫差旅費(fèi)報銷單,注明實(shí)際出差日期、起始訖地點(diǎn)、工作內(nèi)容、報支項目、金額等,由所屬部門和財務(wù)部負(fù)責(zé)人審核后報總經(jīng)理批準(zhǔn),由財務(wù)部在報銷時沖銷預(yù)支數(shù)。

    四、差旅費(fèi)按業(yè)務(wù)需要按崗位職務(wù)分成如下幾個包?桑?

    、享受總經(jīng)理以上待遇的人員,差旅費(fèi)實(shí)報實(shí)銷。

    、享受副總經(jīng)理和總工程師待遇的人員,宿費(fèi)上限元/日。

    、享受部門負(fù)責(zé)人待遇的人員,宿費(fèi)上限元/日,其他人員宿費(fèi)上限元/日,另伙食補(bǔ)助元/天。交通費(fèi)以經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)的交通方式依票據(jù)實(shí)報實(shí)銷。

    、公司員工出差期間,確因工作需要宴請時,需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn),依票據(jù)實(shí)報實(shí)銷,同時取消當(dāng)日伙食補(bǔ)助。

    、公司員工出差期間,因游覽或非工作需要的參觀而開支的一切費(fèi)用,由個人自理。

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